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《审计学》课程教学资源(电子教案)第七章 内部控制系统及其评审

文档信息
资源类别:文库
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文档页数:1
文件大小:50KB
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内容简介
第7章内部控制系统及其评审 一、教学计划 本章教学需要4个学时。 二、教学大纲 (一)内部控制系统 1、内部控制系统的含义 2、内部控制系统的种类 3、内部控制的内容
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第7章内部控制系统及其评审 、教学计划 本章教学需要4个学时。 、教学大纲 (一)内部控制系统 1、内部控制系统的含义 2、内部控制系统的种类 3、内部控制的内容 (二)内部控制的描述 1、文字表述法 2、调查表法 3、流程图法 (三)内部控制的评审 1、评审内部控制系统的健全性 2、评审内部控制的有效性 3、评审内部控制系统的风险水平 三、教学目的 通过本章的学习,应掌握内部控制系统及其内容,掌握内部控制系统的描述和内部控制 系统评审的基本理论和基本方法,为具体实务审计打好基础。 四、教学要求 理解内部控制系统的含义、内部控制系统的种类和内部控制系统的内容等基本理论;了 解和掌握内部控制系统描述的三种基本方法,即文字表述法、调査表法和流程图法:理解并 掌握评审内部控制系统健全性、有效性和风险水平的内容和方法

第 7 章内部控制系统及其评审 一、教学计划 本章教学需要 4 个学时。 二、教学大纲 (一) 内部控制系统 1、 内部控制系统的含义 2、 内部控制系统的种类 3、 内部控制的内容 (二)内部控制的描述 1、 文字表述法 2、 调查表法 3、 流程图法 (三)内部控制的评审 1、 评审内部控制系统的健全性 2、 评审内部控制的有效性 3、 评审内部控制系统的风险水平 三、教学目的 通过本章的学习,应掌握内部控制系统及其内容,掌握内部控制系统的描述和内部控制 系统评审的基本理论和基本方法,为具体实务审计打好基础。 四、教学要求 理解内部控制系统的含义、内部控制系统的种类和内部控制系统的内容等基本理论;了 解和掌握内部控制系统描述的三种基本方法,即文字表述法、调查表法和流程图法;理解并 掌握评审内部控制系统健全性、有效性和风险水平的内容和方法

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